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《內部審計程序、方法和实施》財務中文字幕av課程


課程背景
企業審計是由专职机构和人员依赖、利用内部控制, 依法对企业的财政、财务及其有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行审查, 鉴定、评价经济责任, 用以维护财经法纪、改善经营管理、提高经济效益、促进宏观调控的独立经济监督活动。
內部審計是现代公司治理的一部分,并且內部審計与公司治理之间存在互动关系。內部審計既是公司治理的一部分,同时又是评价治理有效性工具之一。由此,基于公司治理而产生了诸如战略审计、风险管理审计等新型的內部審計业务。有效的公司治理是保证內部審計充分发挥作用的前提,而內部審計作用的充分发挥又可以促进公司治理的完善和发展,故加强內部審計与反舞弊方面的理论和实务培训是中国企业的当务之急。
企業財務報表是报表使用者获取企业有关信息的重要来源之一。然而,国内外企業財務報表舞弊一直以来就不曾断过,导致社会公众和报表使用者对企业、中介机构甚至整个资本市场信心的削弱、丧失,给资本市场上的投资者、债权人等利益相关者造成了损失。同时,企业的财务报表舞弊行为也给企业带来巨大的财务风险和危害,并导致面临审计风险。为此,如何有效地识别舞弊性财务报告一直是我国会计研究的热点。
現在,您不用去清華總裁班、北大總裁班、國家會計學院等高等學府,也能學到給國家會計學院、清華大學、北京大學、中山大學等授課的專家學習。

【課程對象】貴單位相關人員
【授課方式】講授法,討論法,問答法,實操法,案例分析法
【課程時間】標准版2天(6小時/天)
【課程目標】
1.学习企业內部審計特点和程序
2.掌握內部審計技术方法的运用
3.了解基于內部控制的風險審計
4.学习企業財務報表审计的实施
5.学习企业专项內部審計的实施

【課程綱要】
目錄
第一章 
第二章 
第三章 
第四章 
第五章 
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服務流程

Service Process

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